索引号: 11421100MB15794056/2020-04048 主题分类: 财政、金融、审计
发布单位: 市市场监督管理局 发布日期: 2020-09-25
文件编号: 有效性: 有效

黄冈市工商行政管理局龙感湖分局2019年决算公开

信息来源:市市场监督管理局 时间:2020-09-25 16:39 【字体:  

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第一部分  黄冈市工商行政管理局龙感湖分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分  黄冈市工商局龙感湖分局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出情况决算表

第三部分黄冈市工商局龙感湖分局2019年决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分  专业性较强的名词解释

第一部分  黄冈市工商行政管理局龙感湖分局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行市场监督管理法律法规和方针政策,研究制定具体办法和措施,组织实施辖区市场监督管理工作。

(2)依法组织管理辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册,核准注册单位名称,审定、批准、颁发有关证照并实行监督管理。

(3)依法组织监督市场竞争行为,查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

(4)依法组织监督市场交易行为,组织监督管理流通领域商品质量,查处假冒伪劣等违法行为,保护经营者和消费者的合法权益。

(5)依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

(6)依法组织监督经纪人、经纪机构。

(7)依法组织实施合同行政监管,组织管理动产抵押物登记,组织监督拍卖行为,查处合同欺诈等违法行为。

(8)依法组织监督广告发布和广告经营活动。

(9)依法对商标进行监督管理,保护商标专用权,查处商标侵权行为。

(10)依法组织监管个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为。

(11)承办上级交办的工作。

二、机构设置情况

黄冈市工商行政管理局龙感湖分局有独立核算单位1个。内设局长办公室、综合业务室、办公室。

三、部门决算单位构成

龙感湖工商分局是一个行政执法单位,内设综合科,稽查科,办公室。机构编制数15人,其中行政编人员11人,其中行政工勤编人员1人;事业编人员3人。龙感湖分局纳入2018年部门决算实有人数18人。其中:在职13人,离退休5人。

第二部分 黄冈市工商局龙感湖分局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出情况决算表(本单位无政府性基金支出)

第三部分黄冈市工商局龙感湖分局2019年决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2019年决算总收入308.63万元,其中:年度结余3.67万,一般财政拨款303.91万,占到总收入的98.47%。

2019年决算总支出303.91万元,其中:行政运行283.11万元,占总支出93.16%、一般行政管理事务25.61万元,占总支出6.84%。

二、决算收支增减变化情况说明

2019年本单位财政拨款收入是303.91万元,与上年增加68.23%,减少的主要原因是财政拨了2014年10月份的政策性增资以及19年的非税收入拨款比上年同期增加了,故财政拨款比上年增加。

2019年财政拨款支出是303.91万元,比上年同期180.65万元,增加123.26万元,主要支付政策性增资及缴交养老保险以及发放18年奖励性工资。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年财政拨款支出是303.91万元,财政拨款支出按经济分类,主要安排:

(1)工资福利支出252.75万元,主要是公积金、基本工资、养老保险较上年增长了基数;

(2)商品和服务支出20.4万元,较上年减少28%,主要是压缩了公务开支,弥补了人员经费的不足;

(3)对个人和家庭补助支出5.15万元。

(4)项目支出25.61万元,主要是19年安排了抽检、消费维权等项目开支。

四、政府采购执行情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.98万元,资金来源是财政拨款。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年三公经费支出1.73万元,在职13人,人均三公经费0.13万元。

公务用车购置及运行维护费0.98万元,较去年2.45万元,减少了1.47万元,降幅60%;公务接待费1.73万元,较去年2.73万元,减少了1万元,降幅36.6%。2019年我单位严格控制“三公”经费的支出,建设节约型机关,“三公”经费大幅下降。

第四部分  专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

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责任编辑:市市场监督管理局

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